送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-12-31 11:02

您好,本月不打算认证的票,在入库的时候不要入凭证。先暂估入账。

上传图片  
相关问题讨论
您好,本月不打算认证的票,在入库的时候不要入凭证。先暂估入账。
2016-12-31 11:02:26
你好,3月份认证时分录是如何做的?
2020-06-13 16:49:49
同学你好,这样的话,就不需要做凭证了。或者直接,借:库存商品,1元,借:库存商品,负数1元。
2021-10-15 22:12:50
您好!可以的。
2017-03-30 10:07:58
你好, 暂估入库可以做以下分录处理:   1、当月材料或商品暂估入库,分录为:   借:原材料(或库存商品)          贷:应付账款—暂估应付款   2、次月或者后面几个月,收到发票后原账红字冲销原分录:   借:原材料(或库存商品)(红字)          贷:应付账款—暂估应付款(红字)   3、收到发票,以发票作为附件,分录处理如下:   借:原材料(或库存商品)          应交税费—应交增值税(进项税额)          贷:应付账款—客户名称
2022-08-31 13:19:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...