老师好:单位电费付款准备转给其他单位付款,8月份的发票己是其他单位的抬头,但8月份钱仍旧我单位在付,我8月份做应收款,对方单位不想付,请问还有其他方法解决吗?
A A会计学堂张老师
于2021-09-22 15:04 发布 446次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-22 15:05
你好,也就是你们支付出去收不回来吗。
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你好’本月收回上月已确认并作为坏账转销的应收账款5万,
借,应收账款5
贷,坏账准备5
同时
借,银行存款5
贷,应收账款5
是坏账准备增加。
2020-07-01 17:58:01
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您好
请问您期初除了应收外有别的余额么
2020-03-31 13:36:36
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借:银行存款——美元户
贷:应收账款——外商
2017-11-18 15:28:48
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你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
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因为能够比较好的反应企业的总体应收款情况,这些都是企业的应收资产的
2020-05-13 10:24:29
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