客户支付时,刷的信用卡,比如收据上的金额是1600元, 问
你好,这个计入财务费用-服务费。 答
老师,我们公司是去年9月份成立的,申报残保金上年在 问
你好,这个是除以4个月了。 答
我们公司在2024年5月份补计提2021年的印花税500 问
您好,应当时按照预提的金额做调整,2024 年 5 月补计提 2021 年的印花税,这笔费用属于 2021 年发生的,按照权责发生制应在 2021 年扣除,但因补提导致在 2024 年才入账,所以在 2024 年企业所得税汇算清缴时要做纳税调增 500 元,这是对费用所属年度错误的调整。 答
老师,请问我们委托某公司为我们代加工一批货物,原 问
是你们提供主要材料就开加工费, 答
老师,我们有项目在地州上,项目部租了个人的房子,签 问
您好,这个是可以报销的,能 答

老师,请问下税务查账然后补缴的2019至今的印花税应该记到哪个科目?昨天老师说的调整利润分配-未分配利润,具体的怎么做?老师税款也缴了,具体的应该怎么做账啊?
答: 借利润分配未分配利润,贷应交税费、印花税, 借应交税费、印花税,贷银行存款。
老师,补交印花税,分录可以借利润分配-未分配利润,贷银行存款吗
答: 几时的,这个是几时的印花税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
江老师~~老师 印花税应该按310万交 ,那这个未分配利润10万是还留着账面上么 要不要处理呢
答: 你们可以留在账上,但是,税局会认定为,已经分配给转让的股东,按股息红利交个税


月半弯 追问
2021-09-22 16:46
家权老师 解答
2021-09-22 16:47
月半弯 追问
2021-09-22 16:48
家权老师 解答
2021-09-22 16:50
月半弯 追问
2021-09-22 16:52
家权老师 解答
2021-09-22 16:57