- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2021-09-22 22:10
同学您好,是的,借固定资产应交税费——应交增值税贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
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同学您好,是的,借固定资产应交税费——应交增值税贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
2021-09-22 22:10:17
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我是开了一张进票抵扣了 自已上牌开了张机动车发票 需要怎么处理
2018-11-19 19:03:21
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其中五万我们已经开过机动车发票了,现在卖8万还需要已8万缴纳增值税吗?
2020-10-05 14:09:57
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你好,借:固定资产 应交税费-进项税额 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额
2017-10-01 23:10:53
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你好,购入时按固定资产处理。 出售固定资产会计分录是:
(1)出售固定资产转入清理时,
借:固定资产清理 (转入清理的固定资产账面价值)
累计折旧(已计提的折旧)
固定资产减值准备(已计提的减值准备)
贷:固定资产 (固定资产的账面原价)
(2)发生清理费用时,
借:固定资产清理
贷:银行存款
2018-05-14 17:56:53
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文老师 解答
2021-09-23 10:30
庞 追问
2021-09-23 09:20