送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-01-02 18:41

王老师,给对方付材料款1400,借:预付1400贷:银行1400,过了几天发现多付了100,对方又退回来公户上,这个分录怎么做呀,月末结转成本怎么结转这一笔呀

王雁鸣老师 解答

2017-01-02 18:15

您好,您购买以后,再分摊,不是要进入费用啊。

王雁鸣老师 解答

2017-01-02 18:51

您好,退回100,分录,借:银行存款,100,贷:预付,100。收到对方发票,借:原材料,1111.11,应交税费-应交增值税-进项,188.89,贷:预付 1300,月末领用材料,转入成本,借;其他业务支出,1111.11,贷,原材料 ,1111.11。

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