老师,您好! 我们公司的业务都是月结方式的,都是月底做对账单发给客户,客户一般都要下月初至月中才能回签,回签后我们根据对账单金额一次开具发票,当月没开发票,一般对账单不会有什么变动,我也是当月做了收入确认了,但是因为先确认收入,后来跨月开票,账有点乱,请问老师这种情况怎么做账比较好,谢谢!
淡然的豆芽
于2021-09-23 20:49 发布 2414次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2021-09-23 20:58
同学您好,应该来说您这样做是正确的,只是一直要冲减未开票收入,再确认未开票收入可能有点麻烦
相关问题讨论
同学您好,应该来说您这样做是正确的,只是一直要冲减未开票收入,再确认未开票收入可能有点麻烦
2021-09-23 20:58:18
你好,先确认收人,跨月开具的发票放在先确认收入后面做附件。
2020-04-28 10:58:59
你好
借:银行存款
贷:预收账款
2019-07-08 16:12:31
你好,可以的呢,可以下个月开发票确认收入的
2019-05-31 15:49:17
您好,如果本月确认收入,正常做收入分录,申报时按未开票收入申报。
以后开票时,冲红原来做收入的分录,再按开票金额做收入分录。
2020-06-07 13:54:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
文老师 解答
2021-09-23 20:59