送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-03 11:30

老师:我是建筑行业来的,也是这样操作吗?    还是借:预收账款   贷 :工程结算  应交税费--应交增值税(销项税)因为还没有开工,所以没有成本费用,借:工程施工--合同毛利   贷:主营业务收入???

jojo 追问

2017-01-03 11:43

老师:只是收的预付款,还没有开发票,我收到时:借:预收账款    贷:工程结算  应交税费--应交增值税(销项税)    工程刚开工还没有成本费用之类的,那我还要做什么会计分录呀?要怎样去做?麻烦老师指点,由于本人刚从事这个行业。十分感谢!

邹老师 解答

2017-01-03 11:26

借;预收账款       贷;主营业务收入     应交税费

邹老师 解答

2017-01-03 11:34

你好,建筑业计入工程结算核算

邹老师 解答

2017-01-03 11:44

你好,只需要做一个分录    借;银行存款    贷;工程结算

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相关问题讨论
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2017-01-03 11:26:20
你好 正常做收入分录 ,成本可以按实际发生的结转。或者你按销售的数结转 自己记一下备查账 后面补发给客户
2020-06-12 15:30:55
您好 可以计入其他应付款科目
2020-07-03 12:20:31
您好,这1分钱放到营业外支出即可。
2020-07-03 13:46:07
借库存商品,进项贷预付账款
2020-02-16 19:28:32
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