送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-01-03 20:45

您好,入账分录,借:管理费用-电费等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:其他应付款。

上传图片  
相关问题讨论
您好,入账分录,借:管理费用-电费等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:其他应付款。
2017-01-03 20:45:22
您好,电费入账时,借:管理费用-电费等科目,贷:其他应付款。
2017-01-03 20:05:37
你好,这种情况的话,要先核对应付账款余额,以免进项发票重复记账?应付账款挂账过多又无法支付,长期挂账不负,会有虚开发票嫌疑
2022-03-24 19:33:58
你好!你借预收账款-客户 贷预付账款-厂家 就可以了。
2018-05-09 16:19:58
同学你好,一般来说询证函上不能体现相互抵消,但是可以理解为抵消后的才是真正的应付
2022-01-19 09:11:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...