送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-09-26 10:50

同学你好
借,管理费用
贷,其他应付款
再做
借,应交税费一应增一减免税款
贷,管理费用;

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相关问题讨论
同学你好 借,管理费用 贷,其他应付款 再做 借,应交税费一应增一减免税款 贷,管理费用;
2021-09-26 10:50:40
您好,如果没收到发票,也可以的,如果收到发票了,就不行了,需要调账的,调账时,先全额红冲前面的凭证,再做分录,借:管理费用-办公费用等科目,贷:银行存款。税务局备案后,借:应交税费-应交增值税(减免税),借:管理费用-办公费用等科目,负数。
2017-03-07 19:36:05
你好,需要取得所有明细数据才可以建账的
2016-07-13 17:47:57
借款时 借:银行存款 贷:其他应付款 缴纳时 借:应交税费 贷:银行存款 计提税 借:XX税 贷:应交税费 还款时 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-01-11 17:51:01
您好 借 管理费用 贷 银行存款 借 应交税费~应交增值税~减免税款 借方蓝字 借 管理费用 借方红字
2019-07-29 07:12:11
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