送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-01-03 15:42

房租不是预付的,都是这一年度结束再去税务局发票的,其实房子就是老板的,实际上我们并没有给钱,只是税务那边需要这么操作,那么分录应该怎么做?可不可以做   借:管理费用--开办费  8000,贷:其他应付款 8000

宋生老师 解答

2017-01-03 15:31

您好!计入预付账款然后每个月摊销。

宋生老师 解答

2017-01-03 15:44

建议直接计入管理费用-房租了。

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