送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-26 15:41

你好,正常的是七月份申报进去,然后八月份红冲填写负数。

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您好,从蓝字数据中减出去就行了。
2018-04-10 17:56:07
您好,这样的情况,只能去税务局进行异常申报了。
2018-01-14 23:57:16
学员你好, 如果是红字发票的话,只要在申报国税报表“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里,红字专用发票通知单注明的进项税额的时候填具进项税额转出的额即可,此处填好之后就会自动在“增值税申报表”里的进项税额转出出现的。
2019-08-10 14:00:54
你好,直接在附表一销售栏中填对应的负数即可。
2018-10-08 17:12:49
您好,建议去大厅申报 图省事可以电子税务申报,但是搞不定的话,还不如去大厅申报
2022-08-21 19:43:22
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