老师 我是一般纳税人,之前开票有个月红冲发票,比如7月有开错一张5万,8月红冲这张5月,7月申报增值税未把这5万收入申报,8月申报也未申报红冲数据,正常税务申报操作是?
甜
于2021-09-26 15:38 发布 841次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

您好,从蓝字数据中减出去就行了。
2018-04-10 17:56:07

您好,这样的情况,只能去税务局进行异常申报了。
2018-01-14 23:57:16

学员你好,
如果是红字发票的话,只要在申报国税报表“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里,红字专用发票通知单注明的进项税额的时候填具进项税额转出的额即可,此处填好之后就会自动在“增值税申报表”里的进项税额转出出现的。
2019-08-10 14:00:54

你好,直接在附表一销售栏中填对应的负数即可。
2018-10-08 17:12:49

您好,您就填在简易计税里面吧
2019-07-14 11:51:06
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