送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-01-03 17:46

我这个月把这张票已经认了,老师这个凭证怎么做

王雁鸣老师 解答

2017-01-03 17:37

您好,对的。

王雁鸣老师 解答

2017-01-03 17:50

您好,认证后,首先冲原暂估的分录,借:库存商品,负数,贷:应付账款,负数。然后根据发票分录,借:库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷;应付账款等科目。

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相关问题讨论
您好,对的。
2017-01-03 17:37:46
你好,现在发现有错误,是可以做相应更正的
2019-08-11 15:50:57
月末做暂估入账
2015-11-06 11:43:28
待认证进项票和库存商品,要对应起来
2019-11-05 09:50:41
您好 您暂估的时候分录怎么写的
2019-12-05 16:28:50
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