送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-09-27 09:07

你好
(1)接供电部门通知,公司本月应付电费40000元,其中车间30000元,管理部门10000元。
借:制造费用 30000,管理费用 10000,贷:应付账款 40000
(2)购入材料一批,价款10 000元,增值税1300元,材料验收入库,款项尚未支付。
借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
(3)购入一台不需安装的设备,价款100 000元,增值税13 000元,款项尚未支付
借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
(4)库存材料因管理不善发生毁损,成本5000元,增值税650元。
借:待处理财产损益,贷:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额转出)
(5)经批准上述材料毁损转作营业外支出。
借:营业外支出,贷:待处理财产损益
(6)建造厂房领用生产用原材料20000元,其购入时增值税为2600元。

借:在建工程,贷:原材料

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你好 1,借:制造费用,管理费用,贷:应付账款 2,借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 3,借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 4,借:待处理财产损益,贷:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额转出) 5,借:营业外支出,贷:待处理财产损益 分录的数据,麻烦自行代入一下
2021-12-24 13:48:12
同学,你好,稍等,我看一下
2021-09-28 11:44:47
同学你好 1;1; 借,制造费用30000 借,管理费用10000 贷,应付账款40000 2; 借,原材料10000 借,应交税费一应增一进项1300 贷,应付账款11300 3; 借,固定资产100000 借,应交税费一应增一进项13000 贷,银行存款113000 4; 借,待处理财产损溢5650 贷,原材料5000 贷,应交税费一应增一进项转出650 5; 借,营业外支出5650 贷,待处理财产损溢5650
2021-12-24 13:49:07
你好 (1)接供电部门通知,公司本月应付电费40000元,其中车间30000元,管理部门10000元。 借:制造费用 30000,管理费用 10000,贷:应付账款 40000 (2)购入材料一批,价款10 000元,增值税1300元,材料验收入库,款项尚未支付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (3)购入一台不需安装的设备,价款100 000元,增值税13 000元,款项尚未支付 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (4)库存材料因管理不善发生毁损,成本5000元,增值税650元。 借:待处理财产损益,贷:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额转出) (5)经批准上述材料毁损转作营业外支出。 借:营业外支出,贷:待处理财产损益 (6)建造厂房领用生产用原材料20000元,其购入时增值税为2600元。 借:在建工程,贷:原材料
2021-09-27 09:07:07
同学,你好,分录如下 1 借:生产成本 30000 管理费用 10000 贷:应付账款 40000 2 借:原材料 10000 应交税费--应交增值税(进项税) 1300 贷:应付账款 11300 3 借:固定资产 100000 应交税费--应交增值税(进项税) 13000 贷:应付账款 113000 4 借:管理费用 5650 贷:原材料 5000 应交税费--应交增值税(进项税额转出)650
2021-09-27 15:52:16
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