送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-09-27 13:09

您好,通过应付职工薪酬科目过度

追问

2021-09-27 13:10

你好,
计提:
借:管理费用-现金奖励
贷:应付职工薪酬-现金奖励
发放:
借:应付职工薪酬-现金奖励
贷:银行存款
     是这样吗?
这个要具体到个人吗?还是记总数就可以了呢?

小林老师 解答

2021-09-27 13:11

您好,是的,记录合计金额即可

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相关问题讨论
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
同学你好 支付工资应是 借,应付职工薪酬一工资 贷,银行存款 计提工资时 借,管理费用一工资 贷,应付职工薪酬一工资
2020-09-25 12:00:14
您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27
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