送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-09-27 14:13

同学你好
借,在建工程 100000
借,应交税费一应增一进项13000
贷,银行存款113000


借,在建工程 9000
贷,银行存款9000


借,固定资产109000
贷,在建工程 109000


20年折旧=(109000-4000)/5
借,管理费用
贷,累计折旧 

明明明儿 追问

2021-09-27 14:21

老师 这个折旧费

立红老师 解答

2021-09-27 14:21

老师 这个折旧费——有什么问题 么?

明明明儿 追问

2021-09-27 14:21

是不是21000元

明明明儿 追问

2021-09-27 14:24

这个折旧费不会算啊

立红老师 解答

2021-09-27 14:26

同学你好
是不是21000元——是的;

明明明儿 追问

2021-09-27 14:28

4、2020.12.01 甲企业预付给乙企业的材料款共200000元,12.15收到材料并验收入库,同时取得增值税专用发票,货款为300000元,增值税为39000元,剩余款项甲企业通过银行承兑汇票进行支付。(分别写出预付货款、收到材料时业务处理分录

立红老师 解答

2021-09-27 14:29

同学你好,学堂有规定,不同的问题 是需要重新发起提问的,望理解 ;

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购入设备 借:固定资产 200000 应交税费-应交增值税(进项税额) 32000 贷:银行存款 232000 准备出售 借:固定资产清理 157200 累计折旧 38800 固定资产减值准备 4000 贷:固定资产 200000 借:固定资产清理 5000 贷:银行存款 5000 出售 借:银行存款 160000 资产处置损益 27800 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)25600 固定资产清理 162200
2020-02-22 00:04:06
借固定资产清理157200 累计折旧38800 固定资产减值4000 贷固定资产200000 借固定资产清理5000 贷银行存款5000 借英航存款187200 贷固定资产清理160000 应交税费-销项税额27200 借资产处置损益2200 贷固定资产清理2200
2019-06-21 11:49:21
您好,1、借在建工程31000,应交税费-应交增值税(进项税额)5100,贷银行存款36100 2、借在建工程2000,贷应付职工薪酬2000 3、借固定资产33000,贷在建工程33000 4、月折旧额(33000-3000)/5/12=500 借制造费用500,贷累计折旧500 5、借在途物资50000,应交税费-应交增值税(进项税额)8500,贷银行存款58500
2020-07-28 00:12:50
你好,你要的是全部的会计分录吗
2020-03-29 17:02:16
你好,分录多,做好发给你
2022-01-10 11:40:29
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