预付账款挂账好几年了,是我们公司在外地给员工上社保的钱,有的没给发票,有的发票给晚了跨年了,我想在今年2016年12月份的时候冲平,该怎么做?
万宏
于2017-01-04 11:20 发布 885次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-04 11:26
老师,我也不知道该借什么科目?请老师指点。谢谢!
相关问题讨论

借;相关科目 贷;预付账款
2017-01-04 11:22:33

你好!是的。先计入预付账款科目
2017-09-15 17:05:41

你好,我支付款项的时候已经做到预付账款里面了,现在收到发票,账务处理是
借;原材料等科目,贷;预付账款
2020-06-29 14:42:25

借库存商品贷预付账款
2020-03-08 21:18:38

你好,做无票购进处理就是了
借;库存商品等科目,贷;预付账款
汇算清缴对无票成本做纳税调增处理
2019-07-17 08:34:05
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2017-01-04 11:22
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2017-01-04 11:27