送心意

丁小丁老师

职称注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2021-09-29 11:27

您好!收到社保退款时
借:银行存款1000
贷:其他应付款1000
支付给员工时
借:其他应付款1000
贷:其他应收款200
银行存款800
这样计提工资社保时挂的个人部分就可以平掉了哦

Umigxixx 追问

2021-09-29 11:30

支付时,200和800都分别在贷方,对吗

丁小丁老师 解答

2021-09-29 11:33

您好!是的,都是在贷方,然后你还要再看下计提社保工资时确认的其他应收款是不是平了哦

Umigxixx 追问

2021-09-29 11:35

在哪里确认

丁小丁老师 解答

2021-09-29 11:38

您好!查看你们的其他应收款科目余额表,看挂的社保个人部分的其他应收款是不是平掉了

Umigxixx 追问

2021-09-29 15:14

查看的余额表里会显示个人部分吗

丁小丁老师 解答

2021-09-29 15:49

您好!这个需要看您账务上是不是挂了个人哦,所以需要您自己去确定下哦,个人部分有的只是挂一个总的,不会按个人挂,因为人太多,这样做就不大现实了

Umigxixx 追问

2021-09-29 15:51

是的,都归入其他应付款-职业年金,这样可以吗

丁小丁老师 解答

2021-09-29 15:55

您好!可以的,因为个人太多,挂到具体个人不大现实

Umigxixx 追问

2021-09-29 15:59

好的,谢谢

丁小丁老师 解答

2021-09-29 16:26

您好!不客气哦,有问题再来咨询哦

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相关问题讨论
您好,个人什么清算款?
2021-09-30 15:37:31
您好!收到社保退款时 借:银行存款1000 贷:其他应付款1000 支付给员工时 借:其他应付款1000 贷:其他应收款200 银行存款800 这样计提工资社保时挂的个人部分就可以平掉了哦
2021-09-29 11:27:43
你好!查清楚这笔款项的来源再作决定,如果是社保退款,减管理费用
2018-01-11 06:24:31
你好 做收到资金的负数分录
2019-11-05 15:12:02
借:银行存款 贷:应付职工薪酬--社保费 借:应付职工薪酬--社保费 贷:管理费用等--社保费
2020-04-05 14:26:53
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