出口商品增值税征税率13%,退税率0%,特殊商品征免标志为征税。这种情况下是视同内销,开具13%增值税发票,进项税正常抵扣呢?还是开具0%的发票,做出口税额转出呢?还需要做出口免抵退税申报吗?
去你个小饼干
于2021-09-29 16:22 发布 3752次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
那你这个就是开13%的普票
进项正常抵扣
2.不用
2021-09-29 16:29:21

你好 是的 是这样来看的
2020-04-17 16:08:59

你好,先申报增值税,再申报免抵退(因为免抵退计算要用到增值税留抵数额)
2018-09-07 16:35:59

是的,参与抵扣的了呢
2018-08-02 15:54:17

您好,不能计入计算增值税税负的金额的。
2017-08-15 21:29:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息