送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-04 21:15

老师,这个怎么这样做分录呀?这个是商品用于非增值税应税项目呀?这样做分录的话也没有体现库存商品的减少呀?不理解

AA~~smiling 追问

2017-01-04 21:37

老师,我们小规模也要按零售价视同销售吗?有没有其他做法?

邹老师 解答

2017-01-04 19:44

借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目

邹老师 解答

2017-01-04 21:17

借:应付职工薪酬—非货币性福利  
    贷:主营业务收入  
      应交税费—应交增值税(销项税额) 
借:主营业务成本  
    贷:库存商品 
  借:管理费用 
    贷:应付职工薪酬—非货币性福利

邹老师 解答

2017-01-04 21:37

你好,是的 
规定是这样的

上传图片  
相关问题讨论
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-01-04 19:44:18
你好同学这个是正常记收入挂应收。
2020-04-24 14:30:28
您好,医药行业两票制以后,中间的医药代表,收款付款,按代收代付,挣代理服务费做账处理。
2019-11-08 08:37:42
应《中华人民共和国网络安全法》要求,自2017年6月1日起,使用互联网服务需进行帐号实名认证。为保障您的百度帐号能够正常使用,请尽快对帐号进行手机号验证,感谢您的理解与支持。 公司收到的社保打过来的生育津贴如何做账 10 因为公司是给员工交社保的,该员工生了小孩,现在社保有钱打过来了,是生育津贴,这个钱是要给员工的吗?还是给公司的?要怎么做账呢?谢谢大家。 sherwinwong | 浏览 47251 次 推荐于2016-01-04 13:36:37 最佳答案 从社保收到钱时: 借:银行存款-**行 贷:其他应付款-XX员工 发放给员工个人时: 借:其他应付款-XX员工 贷:现金
2017-06-01 11:47:12
你好,借;银行存款等科目 销售费用 贷;主营业务收入 应交税费
2018-07-08 21:22:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...