- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-01-05 12:21
给5星好评哦!谢谢鼓励;
老师,问一下,我们厂替a厂垫付给b705元的材料费,但是,这些材料是b厂给我们的,就是说,a厂应该给b厂705元,但平时,都有业务往来给a厂打款2414元,其中扣除这705元了,就是应付a的款,扣除去了,在b厂的业务往来中,加上了这705元,共应付3256元,全清帐,怎么做会计分录,求解
相关问题讨论
借:应付账款 贷:银行存款或现金
2017-01-05 11:51:42
你好!你借款的时候如何做的分录。
2019-05-31 16:21:50
您好,那您就先挂在应付账款里面
2019-09-05 21:46:28
你好 借;应付账款 贷;营业外收入
2018-10-08 16:46:21
您好
借:应收票据-甲方 120
贷:应收账款-甲方 120
借:应付账款-供应商 60
贷:应收票据-甲方 60
借:应收票据-供应商 60
贷:应付账款-供应商 60
2021-05-20 19:38:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
lilier 追问
2017-01-06 08:45
吴月柳 解答
2017-01-05 11:51
吴月柳 解答
2017-01-05 13:40
吴月柳 解答
2017-01-05 13:41
吴月柳 解答
2017-01-06 10:11