就是说报税的时候要怎么报~~因为9月购货方给我们开了发票,已经抵扣,然后12月发生退货,所以我开了红字信息表给对方,对方给我们开了红字发票那我这个月报税时要怎么做呢
RUDY
于2017-01-05 11:03 发布 830次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你开出红字发票,是冲减销项税啊
2021-10-21 11:19:57
你好,这个月开具的红字发票,是抵扣这个月的税款,而不是上个月的
2020-12-07 10:33:54
你好,不可以当月必须申报这个红字
2019-08-14 15:10:38
你好,按正数进项税额—负数进项税额计算进项税额申报
2017-01-05 11:05:56
您好!他有没有认证过?没认证过不能开红字
2017-06-06 14:04:05
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