老师早上好,我公司8月份有一张负数发票的税率开错了,我9月份从新开了一张正确的负数发票,相当于我多开了一张负数发票,请问下,我现在申报9月份增值税报表的时候,我该怎么处理这张多出来的负数发票?
带眼镜的波斯猫.
于2021-10-04 09:01 发布 1232次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-10-04 09:01
您好,你8月申报时候就是按错误申报么?那9月就按加负数发票之后去申报就可以
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您好!如果是普通发可以这样。如果是专用发票要去税局申请开红字。
2016-12-27 16:51:57
您好!一般来说只要是在开票系统里面开出去的发票,都是可以开负数发票的。
2016-04-21 10:04:26
你们是质量有问题吗
还是啥
2019-09-20 18:34:43
您好,9月增值税要交的。10月负数发票冲减10月的蓝字发票的销售额即可。
2017-10-24 18:03:31
你好
作废重开发票就可以
2021-08-20 09:25:33
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