送心意

黄老师

职称会计师

2017-01-05 16:26

老师,假如我要购买30万的香烟,那我可以抵扣多少企业所得税?不是说业务招待费是需要上缴企业所得税的吗

禾~zZ 追问

2017-01-05 16:33

老师。业务招待费是属于费用而并非是收入,为什么要上缴企业所得税呀

黄老师 解答

2017-01-05 16:25

你好,企业所得税法规定企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除,也就是取这二个标准中较小者在税前扣除,超过部分调增应纳税所得额

黄老师 解答

2017-01-05 16:50

所得税主要是看本年利润,还有弥补以前年度亏损数,调增后还是负数就不需缴纳所得税,业务招待费所得税是不允许抵扣太多,只能抵扣实际发生的业务招待费的60%并且不超过当年收入的5‰,两者最低金额就是可以抵扣数,其他不允许抵扣需要调增所得税,调增后本年利润是负数也是不需要缴交所得税得

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你好,企业所得税法规定企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除,也就是取这二个标准中较小者在税前扣除,超过部分调增应纳税所得额
2017-01-05 16:25:01
这个要看情况,如果说你是外购的起用于赠送给客户,这种招待费是可以抵扣,但是你要系统销售。
2021-09-18 15:18:14
同学你好,取得专票可以抵扣
2022-01-11 15:34:36
您好,是的,您现在是纳税调整10180生吗
2020-04-19 19:22:43
你好,在所得税汇算清缴时做纳税调整增加应纳税所得额
2016-09-07 09:13:47
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