老师,您好,就是上个月有一张服务费的进项,发票没来款已付,也没抵扣,分录是借管理费用-服务费 贷银行存款,然后这个月发票到了,想这个月抵扣,账上要如何改正?上个月已经结账,谢谢老师
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于2021-10-08 10:17 发布 777次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,借其他应付款,借管理费用,负数借管理费用,应交税费应交增值税进项贷其他应付款。
2021-10-08 10:20:39
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你好,做个红字分录就可以了
2020-10-15 11:22:34
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借 银行存款, 借: 管理费用 -其他(红字)
2016-05-11 16:23:42
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同学,你好,按第二种方式
2020-05-02 11:02:20
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各门店单独核算的意思吗
2020-01-07 16:25:45
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