送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-05 20:04

另外公司前期向社保局多缴了社保8千多,所以现每月缴社保就冲抵之前多缴的,这如何进行账务处理

吴月柳 解答

2017-01-05 19:35

借:其他应付款  贷:营业外收入

吴月柳 解答

2017-01-05 20:10

借:管理费用  其他应付款  贷:预付账款

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相关问题讨论
你好,这个应该是之前扣社保入账的月份匹配问题。现在如果要解决,可以平了它。 借 成本费用科目 贷 其他应付款-社保
2020-04-11 17:43:32
您好,这个不需要调帐,个人**挂个人往来,算借个人的钱,年末结账前还清就可以了
2019-11-25 15:53:27
你好,是的,是这样处理的
2019-08-29 17:59:13
你好,是的,是退休收入
2019-05-11 16:30:43
您好,这应该不可以,按多少交,就按多少扣,这个是处理错误。
2018-12-15 15:08:36
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