一般纳税人,这个月有一个企业帮我们验证冷库,开了一张增值税专用发票,金额为价税合计为1万元,其中金额为8547,税额为1453,我做账的会计分录, 是不是,借管理费用8547,借应交税费-应交增值税,进项税1453,贷现金10000,
蜗牛的梦想
于2017-01-06 10:07 发布 1102次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
相关问题讨论

是的? 是这样账务处理的
2019-06-14 16:19:24

可以年底一次调整的,冲为0
2018-11-07 09:04:30

你好,月末借应交税费(销项)贷应交税费(进项)贷应交税费(转出未交增值税)然后借应交税费(转出未交增值税)贷应交税费(未交增值税)都转到未交增值税了
2020-05-24 11:52:19

您好,结转到转出未交增值税。
借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(减免税)
2020-05-27 09:49:38

你好,大体都是一样的,只有借:应交税费-应交增值税(减免税款),小规模是借:应交税费-应交增值税
2019-07-11 07:08:29
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