送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-10-09 09:51

你好,根据你的描述,9月份要按照200万确认收入的。你的票不是不够了吗

生如夏花 追问

2021-10-09 10:25

本来应该是240万结果票不够就开了200万!但是钱到了240万

王超老师 解答

2021-10-09 10:27

是啊,你这个40万要作为预收账款的

生如夏花 追问

2021-10-09 10:35

建筑业不是预收款吧

王超老师 解答

2021-10-09 10:36

你前面没有说你们是建筑业的

生如夏花 追问

2021-10-09 10:37

200万我做工程结算~结算收入
240万我做工程结算~价款结算
本月缴税240万缴税!这样可以吗

生如夏花 追问

2021-10-09 10:38

不是选择提问类型里我选的建筑业

王超老师 解答

2021-10-09 10:39

你好,可以的。你先按照240万元缴税的

生如夏花 追问

2021-10-09 10:43

我是异地施工!需要按240万预交税金!这没有开票的40万怎么报税呢

王超老师 解答

2021-10-09 10:45

你要按照预收款的方式来申报的

生如夏花 追问

2021-10-09 10:45

知道了!谢谢

王超老师 解答

2021-10-09 10:46

不客气


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相关问题讨论
您好,开票的金额,谢谢
2021-10-08 20:43:46
你好,根据你的描述,9月份要按照200万确认收入的。你的票不是不够了吗
2021-10-09 09:51:24
根据你提供的特务使用费收入按在某一时段履约义务确认收入。 差额计税是合同金额-扣除金额作为计税依据,
2019-07-31 16:54:20
什么意思呀?你之前的话总额指标有一百万,那么实际支付八十八万,就相当于你应该是有十二万的财政应返还额度的余额。那么后面财政又给了你2万,后面又给了你3万,那么你还有7万的余额,这个是正常的呀,不用充。
2021-08-17 15:50:08
你好, 那就在1月份确认收入和交税
2020-01-02 22:42:16
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