送心意

丁小丁老师

职称注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2021-10-09 11:04

您好!2月分录
借:原材料200000
应交税费-应交增值税(进项税额)26000
贷:银行存款等226000
3月分录
借:生产成本,制造费用等226000
贷:原材料200000
应交税费-应交增值税(进项税额转出)26000

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相关问题讨论
你们开具了发票,就确认收入,计提税费
2019-02-20 08:31:15
你好,当月作废,以后月份开具负数发票冲销
2016-11-16 09:08:25
你好,是需要未认证先入账的意思?
2019-01-07 14:39:40
您好!计入应交税费-应交增值税(待认证进项税)
2016-12-08 09:40:33
您好!可以设置应交税费-应交增值税(待认证进项税)科目
2016-12-08 09:38:33
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