- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-09 11:51
借应交税费应交增值税进项借销售费用负数。
相关问题讨论
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借应交税费应交增值税进项借销售费用负数。
2021-10-09 11:51:58
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你好 不知您的问题具体是?
看到是
2022-12-16 18:05:03
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借:差旅费2305元:
根据销售部报销差旅费2305元,以银行存款支付,记录在借方为差旅费2305元。
贷:银行存款2305元:
根据销售部报销差旅费2305元,以银行存款支付,记录在贷方为银行存款2305元。
本次报销的记账科目为:借:差旅费2305元;贷:银行存款2305元。
2023-03-02 16:45:13
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你好,
借,管理费用 负数
借,应交税费——应增进 正数
2020-05-14 11:15:07
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你好,银行转账支付报销差旅费是这样处理
2018-07-09 20:20:47
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豆宝哟 追问
2021-10-09 13:22
郭老师 解答
2021-10-09 13:24