老师您好,我9月份支付一单费用,发票要10月才开给我,那我做帐是做什么时候的!
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于2021-10-09 14:08 发布 1114次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 ; 比如 9月做:借管理费用 贷银行存款。 10月收到发票与你9月做账金额一致 直接把发票附9月去;
2021-10-09 14:09:08

你好 是劳务费还是工资? 你们是什么情况的合同
2019-12-25 11:33:16

您好!借:管理费用/销售费用-业务宣传费 贷:现金等。
2016-09-28 17:23:14

只有根据发票才能入账。
2018-10-18 14:42:53

这个是属于你的个人借支处理。
借:其他应收款——XX个人
贷:银行存款
没有发票无法报销,只能是无票的费用冲账,最后多交企业所得税
2018-09-20 10:27:04
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