请教老师,领导有个朋友在公司上社保,然后公司给他负担的钱,领导考虑不要这些钱了,缴纳社保时,借:其他应收款 10 贷:银行存款,现在不给人家要了,这笔钱,如何做分录,
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于2021-10-09 16:00 发布 706次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,你的应付工资179918不等于银行存款44319%2B其他应付款113242%2B个人社保3688啊,还差18669,剔除个人借款也还差8948,这个8948是单位承担的社保金额,但是不应该放入你的应付工资啊
2022-05-16 17:27:53
您好
借:营业外支出
贷:其他应收款
2021-10-09 16:00:40
您好!是借其他应收款 贷银行存款。
2020-10-15 11:57:02
你好,是的,可以这样处理的,
2021-03-09 11:19:08
你好,同学,建议你计提和发放分开做
2021-02-24 23:07:44
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