内帐是月底先挂月结供应商的帐,然后次月安排货款时根据实际再通知供应商开进项发票,这样我如何做帐计提税呀?而且我们免抵退企业来的,老板娘要求我统计一年来我们交的税多还是退的税多?我应如何做帐呀?
玲玲
于2017-01-06 13:55 发布 1078次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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老师,请问一下,我们内帐是月底先挂月结供应商的帐,然后次月安排货款时根据实际再通知供应商开进项发票,这样我如何做帐计提税呀?而且我们免抵退企业来的,老板娘要求我统计一年来我们交的税多还是退的税多?我应如何做帐呀?我好像一直都没有收到回复哦 !
2017-01-06 11:55:33

税金据实根据外账计提吧
2017-01-23 09:46:00

分开计算,然后比较退税和缴税
2017-01-22 22:29:56

这个不一定 你问一下付款人 或者老板娘 钱上的事情不敢猜 要一定确定
2019-10-17 16:30:17

你好, 和其他供应商一样 正常开发票就可以 银行转账支付货款
2020-06-16 08:45:47
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