实操题目中前面有笔业务是预付货款4万,后面采购回来之后是13万多,其余货款还未支付。货品已入库,取得发票和入库单。但是在做分录的时候为什么不是先冲掉前面的预付款,再把剩下的做应付款呢?而是选择将13万全部计入预付货款的贷方?
笨笨的睫毛膏
于2021-10-10 17:05 发布 586次浏览
- 送心意
娟娟老师
职称: 中级会计师
2021-10-10 17:06
你好
预付时
借:预付账款
贷:银行存款
入库时
借:原材料等
贷:预付账款
你的意思是预付了13万,后面入库有25万,就全部做了25万的贷方是吗?
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你好,借管理费用,办公费贷银行存款,汇算清缴的时候调整就可以的。
2021-11-05 12:19:38
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你好,国外没有发票有小票或invoice
2019-10-21 10:59:40
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你好,一般纳税人可以自行开票,小规模和个人需要去税务局代开发票
2019-08-15 10:32:33
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你好 计入在建工程 完工转固定资产。 没有发票 你汇算记得把折旧额调增处理
2020-06-15 10:05:22
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没有发票,这个费用不能税前扣除
2019-12-17 09:30:48
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娟娟老师 解答
2021-10-10 17:07