送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-10-11 10:02

税前扣除标准是实际发生额的60%,和收入千分之五的较低者
税前扣除标准=183823.13*60%=110293.88
纳税调整金额=73529.25

碧蓝的萝莉 追问

2021-10-11 10:06

我还可以开73529.25元的业务招待费的票,可以这样理解吗?

辜老师 解答

2021-10-11 10:17

不是的,这个金额要纳税调增的

碧蓝的萝莉 追问

2021-10-11 10:20

老师能解答更清楚一些吗?我不是很理解。比如说我这个月要报企业所得税,我是不是可以再开一点业务招待费的发票

辜老师 解答

2021-10-11 10:24

你季度申报,是按实际发生额扣除的,直接按利润总额申报所得税的

碧蓝的萝莉 追问

2021-10-11 10:28

刚刚老师说的纳税调增是汇算清缴时才需要的对吗?那么这样说的话,业务招待费我还是可以再票的,只要不超过当年营业收入的0.5%就可以了,是吗?

辜老师 解答

2021-10-11 11:25

是的,你的理解是对的

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你好!这个还要具体分析的。不过与客户发生的,一般计入销售费用
2020-06-01 15:43:33
是的,这个是不含税的收入
2021-03-24 14:07:03
税前扣除标准是实际发生额的60%,和收入千分之五的较低者 税前扣除标准=183823.13*60%=110293.88 纳税调整金额=73529.25
2021-10-11 10:02:45
这种是不可以抵扣的
2018-12-10 09:50:44
不能抵扣的
2017-09-28 15:09:50
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