送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-12 10:57

借管理费用贷银行存款之前是这么做的吗?

文欣 追问

2021-10-12 10:59

之前做的事借 预付账款 贷方 银行存款

郭老师 解答

2021-10-12 11:00

现在收到借管理费用、办公费、应交税费、应交增值税进项贷、预付账款办公室的这个不涉及到项目,它属于后勤。

文欣 追问

2021-10-12 11:04

这个是我们预付的款,还没有操作,没有结转费用。

郭老师 解答

2021-10-12 11:04

你好,这个已经发生吗?已经给你检测完了吗?

文欣 追问

2021-10-12 11:05

没有检查,我都说了 我当时入账的是预付,安装普票入账的,现在收到的是专票,怎么更改

郭老师 解答

2021-10-12 11:08

借预付账款贷银行存款,一直做这个就可以啊,对方给你检测完毕之后,借管理费用、办公费、应交税费应交增值税进项贷、预付账款冲预付账款就可以。

文欣 追问

2021-10-12 11:09

那进项现在可以抵扣吗?一补小心抵扣了一张进项票怎么办

郭老师 解答

2021-10-12 11:11

可以抵扣的
借应交税费应交增值税进项贷预付账款。

文欣 追问

2021-10-12 11:12

那我发票是现在入账还是等以后结转的时候在入账呢?

郭老师 解答

2021-10-12 11:15

你好,以后对方实际给你提供了服务之后再做账。

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