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如意的西装
于2021-10-12 15:27 发布 673次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-10-12 15:28
您好3400要做账的 不然往来不会平
如意的西装 追问
2021-10-12 15:29
我对公直打了200000,
2021-10-12 15:30
这承兑票是我们自己操作的,厂家出的电子票,
2021-10-12 15:35
要是做账,我怎么做呢
bamboo老师 解答
2021-10-12 15:43
厂家给了203400电子汇票给您您汇款20万?
2021-10-12 15:53
是的,返了3400,这钱就到我们厂家回车款的一个系统里,本来这车是100000元,要是用这个承兑的钱,就会比不用承兑的钱便宜300元
2021-10-12 16:04
付款的时候分录怎么写的?应该是购车成本便宜了 对么?您车辆购入后对外出售的吗
2021-10-12 16:11
成本就是便宜了300多元,
2021-10-12 16:13
现款就是直接给厂家打款,没有走承兑
2021-10-12 16:18
借:应付账款 200000贷:银行存款 200000借:应收票据 203400借:主营业务成本 -3400贷:应付账款 200000
2021-10-12 16:29
老师挂成本里
2021-10-12 16:30
这张承兑我不做账可以吗?实际对公就是打了200000,
2021-10-12 16:31
这样我的成本增加了
2021-10-12 16:32
那承兑到期要进账的啊 进账您怎么写分录
2021-10-12 16:33
返利3400,之前的会计做的营业外收入,
2021-10-12 16:34
厂家系统里对
2021-10-12 16:35
这账到厂家去了
2021-10-12 16:36
那您也可以计入营业外收入科目其实是少支付车辆款项 应该是冲减成本的
2021-10-12 17:04
当时打,第二天就进我们厂家打款有一个系统里了
2021-10-12 17:05
那您参照前面会计一样处理吧
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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