送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-01-07 17:30

收入中有很多不需要开发票的,怎么确认收入呢?是否跟开发票的做法一致?借  预收账款  贷  主营业务收入  应交税费  应交增值税

王琼 追问

2017-01-07 17:57

福利费最后怎么转出?

王琼 追问

2017-01-07 18:04

金额比较大哦,不能入成本吗

王雁鸣老师 解答

2017-01-07 17:38

您好,公司在外地办年会的所有支出,借:应付职工薪酬-福利费,贷:现金或者银行存款。 
收入中有很多不需要开发票的,按无票确认收入。是跟开发票的做法一致,借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 。

王雁鸣老师 解答

2017-01-07 17:59

您好,计提福利费时,借:管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。

王雁鸣老师 解答

2017-01-07 18:06

您好,不可以的。  但可以记入应付职工薪酬-工会经费的。或者记入销售费用-会议费的。

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相关问题讨论
收入中有很多不需要开发票的,怎么确认收入呢?是否跟开发票的做法一致?借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税
2017-01-07 17:30:39
你好 列入管理费用-差旅费
2020-04-03 12:11:44
借管理费用福利费核算
2019-12-28 10:27:24
您好!先要看你12年的时候有没有做过分录。如果没有建议计入借预付账款,贷银行存款。然后借库存商品-暂估 贷预付账款。
2017-06-11 09:33:07
你好,若送给客户的计入销售费用-招待费
2018-10-16 09:18:01
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