老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
小规模纳税 开票系统选择税率时 选择错了 如何更改
答: 您好,已经抄税了只能要进行申报。您可以向税务机关申请开具《开具红字增值税专用发票通知单》。凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票。应提供资料:(一)验证资料:税务登记证副本原件和经办人身份证明。(二)报送主表:《开具红字增值税专用发票申请单》 (一式一份)(随带电子文挡)。(三)附送资料:销货方提出申请须提供的资料:(1)销货方出具的书面材料或购货方拒收书面材料(原件);(2)增值税专用发票抵扣联和发票联(原件及复印件,复印件一式一份)。
我们是小规模,登录开票系统,选择分类税率是6%,是什么情况。不应该是3%吗
答: 您好,是先出来的6%,再点那个6%部分之后,选择3%就行了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,我们是小规模企业,我第一次开票,把税率开错了,就直接在开票系统点了作废,请问怎么处理
答: 再重新开具就可以了,作废了就是无效,