送心意

玲老师

职称会计师

2021-10-13 09:15

你好  
上面分录 红冲就对了 

玲老师 解答

2021-10-13 09:26

你好
对 这样做是对的 

玲老师 解答

2021-10-13 09:31

你好
是的,你实际不是银行收到钱吗 你把前面银行负数 用借方正数就可以了

静@ 追问

2021-10-13 09:18

那我红冲300?  一、 借:管理费用 -300   贷:职工福利费  -300      二、借:职工福利费 -300  借:银行存款300   这么做对吗?

静@ 追问

2021-10-13 09:27

好的,那这样就体现不出来进钱的那个帐户的名称了,这样没事是吗?

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相关问题讨论
你好,按第一种处理方式
2018-11-07 10:59:39
你好   上面分录 红冲就对了 
2021-10-13 09:15:09
那这样写没有错吧?借::管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?
2020-03-27 20:44:31
科目为借管理费用福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款!如果解答了你的疑问请给老师五星好评!
2018-09-13 15:20:54
您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27
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