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春雨
于2021-10-13 11:19 发布 941次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-10-13 11:19
你好 ; 你们 挂靠 是以你公司来开票吗
春雨 追问
2021-10-13 11:29
对的,我现在该怎么做
2021-10-13 11:33
开发票:借:应收账款、贷:主营业务收入,应交税费-增值税;收到款;借:银行存款;贷:应收账款
不知道对不对
我感觉没有做完
2021-10-13 11:34
后边该怎么做
meizi老师 解答
2021-10-13 11:39
你好 ; 是的就是这样处理。 到时你扣除税费和管理费 到时支付给对方。让对方开票给你做成本处理。
2021-10-13 11:51
对方开票,还报人员工资,还拿了各种票据,这个账务处理怎么做
2021-10-13 12:06
你好 ; 借主营业务成本等贷银行存款
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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