送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-10-13 11:19

你好 ;  你们 挂靠   是以你公司来开票吗

春雨 追问

2021-10-13 11:29

对的,我现在该怎么做

春雨 追问

2021-10-13 11:33

开发票:借:应收账款、贷:主营业务收入,应交税费-增值税;收到款;借:银行存款;贷:应收账款

春雨 追问

2021-10-13 11:33

不知道对不对

春雨 追问

2021-10-13 11:33

我感觉没有做完

春雨 追问

2021-10-13 11:34

后边该怎么做

meizi老师 解答

2021-10-13 11:39

你好 ;  是的就是这样处理。 到时你扣除税费和管理费   到时支付给对方。让对方开票给你做成本处理。    

春雨 追问

2021-10-13 11:51

对方开票,还报人员工资,还拿了各种票据,这个账务处理怎么做

meizi老师 解答

2021-10-13 12:06

 你好 ;   借主营业务成本等贷银行存款  

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