请问某公司17年给我们开的工程发票现在要收回作废,并用新公司在这个月重新开具给我们,在不剔除17年成本的情况下,17年和这个月的账务处理怎么做?
籽丁
于2021-10-14 16:02 发布 574次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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那首先170的票他是不能作废了,他只能是冲红,冲红之后他会给你一个负数发票,你就做负数的账务处理,完了之后重新开给你的票据,你就正常入账。
2021-10-14 16:06:49

你好!
是的。属于分包的
2020-03-21 15:55:24

你好同学
一般来说先用你已经支付的成本就是劳务成本按比例结转一部分
借:劳务成本 贷:银行存款
借:主营业务成本 贷:劳务成本
2019-10-11 16:36:03

借:劳务成本:贷:应付账款
2017-01-19 07:30:03

按照收款开发票确认收入,按照付款向对方索要发票确认成本
2017-05-13 17:02:11
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