老师你好,我公司A项目发生成本80万元,项目已经结束 问
您好,是的,可以的,收不回来我们也没法确认收入 答
老师,老板让设计车间计件人员的计件工资的表格,有 问
你用这个图的就可以啦。 答
银行退回的稳岗收入,做凭证:贷:营业外收入--政府补 问
您好,营业收入转到本年利润了 答
请问老师,去年的电话费发票,今年1月份 打出来的,只 问
意思发票开具日期是1月 ? 答
) 4日,一生产车间领用A材料 4000千克、B材料8000千 问
你好,借原材料 72000,应交税费,应交增值税进项税额。11520 银行存款16480,贷应付票据100000On 答
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跨月的专票开错需要红冲和重来发票,开票系统中具体的红冲步骤是什么!
答: 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
请问,非当月红冲发票,需再开票系统里都需要填写哪些内容?都需要什么相关流程?
答: 您好 请问您是购买方还是销售方
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
5月开的发票是大米,开票系统自动跳13%,公司是进的大米的再转卖的,应该开17%的,当时忘记重新输入了,现在要怎么办?能7月开一张一样的发票红冲,再重新开一张正确的吗?
答: 还是发票就这样,7月报税时重新处理一下,凭证红冲重新做一份对的
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郭老师 解答
2021-10-14 19:19
芬陀利华 追问
2021-10-15 13:34
郭老师 解答
2021-10-15 13:36