送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-01-09 16:26

好的。谢谢老师。

持之 追问

2017-01-10 10:56

老师,一家国企用管家婆软件做账,现在发现6月份一次收入记错了,应该挂进其他应付款里,现在想调整6月份的财务报表,应该怎么处理呢?

王雁鸣老师 解答

2017-01-09 15:04

您好,不是的,在申报增值税的时候,应该填在“进项税额”栏中的。

王雁鸣老师 解答

2017-01-09 16:34

您好,不客气。

王雁鸣老师 解答

2017-01-10 11:13

您好,6月份财务报表可以不用处理了,12月份直接做对了就行了。

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相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
您好 留底税额,在增值税申报是附表二的待抵扣进项税额不需要填
2019-10-20 10:14:14
您好,这4张专票无需填表的
2021-05-06 14:21:19
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