老师,您好,我想问一下本期进项大于销项,形成留底税额,在增值税申报是附表二的待抵扣进项税额需要填吗?如何申报将不会影响下期继续抵扣
王海清
于2019-10-20 10:12 发布 1729次浏览
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- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-20 10:14
您好
留底税额,在增值税申报是附表二的待抵扣进项税额不需要填
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一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
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待抵扣进项税额不需要做,实际收到发票的时候,直接确认进项税额就可以了。
2020-03-01 21:03:58
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您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
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不用填。。。。。。。。。。。。
2016-01-17 19:14:12
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