10.11.12月份税控盘实际销售金额是440776.7,然后12月份人家退了一张发票是77669.90,我在报国税增值税填写(税控器具开具的普通发票不含税销售额)第三栏的时候是不是填写440776.7-77669.90=363106.8
First Lady
于2017-01-09 16:02 发布 1338次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,是的
2017-01-09 22:39:08

20600/1+3% *3%
2015-11-23 15:34:49

你好,需要填写发票金额的
2019-10-14 15:56:31

填上面合计金额就可以了税额不用填
2017-05-13 22:01:26

增值税是价外费用,就是不含税的销售额
2015-10-19 09:41:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息