送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-10-15 16:14

你好,有差额么,没有差额,可以直接发票贴之前后面

yi平 追问

2021-10-15 16:28

10月的发票可以贴到7月的凭证里吗?
固定资产款已全部支付,发票到了其中一部分,怎么入账?

maize老师 解答

2021-10-15 16:31

可以的,没有差额可以,付款做借其他应付款a公司 贷银行,取得发票部分做借固定资产,贷其他应付款a公司 ,没有发票部分做借固定资产,贷其他应付款暂估款  取得后续发票有差额做借固定资产 负数,贷其他应付款暂估款  负数 之后按发票做,没有差额 可以直接做贷其他应付款暂估款 负数 贷其他应付款a公司 

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相关问题讨论
你好,有差额么,没有差额,可以直接发票贴之前后面
2021-10-15 16:14:47
你好! 计提 借:销售费用-租赁费(或福利费) 贷:其他应付款(或应付职工薪酬)
2019-05-12 08:27:59
借固定资产 应交税费应交增值税进项 贷应付账款 借应付账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项, 借主营业务成本贷库存商品。
2022-04-07 09:04:48
您好,因为这个金额小点,不符合公司的固定资产确认标准的,所以不算固定资产的。
2017-06-04 16:26:06
同学 您好 分录正确
2019-01-04 12:26:01
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