送心意

小颖老师

职称中级会计师,注册会计师,税务师

2021-10-17 23:24

你好2019年5月6日原材料验收入库
借,材料采购60000
借,应交税费一应增进7800
贷,应付票据67800

借,财务费用33.9
借,应交税费一应增1.92
贷,银行存款35.82

借,应付票据67800
贷,银行存款67800

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相关问题讨论
您好 银行承兑汇票的手续费可以开增值税专用发票也可以开普通发票
2019-07-30 10:11:15
你好;      你们用汇票去支付 货款的话 。 这个 贴现手续费是你公司来承担吗   
2022-01-20 09:47:30
您好,这个是需要分录吗还是
2023-05-05 20:32:13
你好2019年5月6日原材料验收入库 借,材料采购60000 借,应交税费一应增进7800 贷,应付票据67800 借,财务费用33.9 借,应交税费一应增1.92 贷,银行存款35.82 借,应付票据67800 贷,银行存款67800
2021-10-17 23:24:20
你好,能提供一下具体的题目选项吗? 
2021-11-22 11:25:29
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精选问题
  • 老师,有个人代开的劳务发票,我们公司没有要,但是他

    你好,如果没有要,没有入账,就没有代扣代缴的义务

  • 老师,我有个问题哈,公司是小规模纳税人,他抖音收入

    你好,销售产品的是吗?是的话,对的。 但是,你少做了一个收入,你们扣除的服务费没有包含在里面。

  • 老师,我问下,代开发票产生的劳务报酬所得税,我应该

    你好,对公司来说要看他给公司做了什么,比如说是建造固定资产可以借,在建工程贷,应付账款。 然后再借,应付账款贷,银行存款,应交税费,代扣代缴个人所得税。

  • 有建筑工程行业的老师吗?有账务问题请教,谢谢!

    同学你好 具体什么问题呢 分录大约就是我总结的这些 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工

  • 你好,个税添加附加专项扣除 子女教育后,填写工资

    你好,扣缴义务人选择了企业吗?如果是的话,工资薪金申报的那个页面有一个下载更新

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