假设我开票税票金额是91127.72税款 8201.49,我要怎么把金额填到这几个科目里,我感觉我还是不明白,本月我收到的款是94362.75 ,有4966.46是质保金扣押,还没付给我司,91127.72是税前金额,实际发生的成本是93290.4 发票是专票
小鱼儿
于2021-10-18 11:16 发布 720次浏览
- 送心意
bullet 老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
2021-10-18 11:21
同学你好,押金的这个在挂帐的时间是挂在应收帐款里面了,还是单独有挂帐,不含税的是收入,税款是销项税额,
主营业务收入 91127.72,应交税费-应交增值税-销项税额8201.49,应收帐款99329.21,银行存款,94362.75,其它应收款4966.46,
主营业务成本93290.40
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您好,施工单位的质量保证金需要在工程竣工验收合格后才能开具发票,如果我们全部开了 ,要扣款的话,我们要红冲发票,不给钱当然票也要少,要不账不平的
2024-02-29 16:42:16
质保金。您说一下具体业务的质保金。
2023-04-17 13:38:54
收到质保金的发票但未支付如何入账呢?
2023-04-13 15:28:26
扣除部分挂在账上就是了呀
2022-10-12 15:54:22
你好 无法退回的质保金计入营业外支出处理就可以的。
2022-09-28 08:56:56
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