老师 我们是生产方便面的 有的人买我们生产的 问
你好,主营业务收入里面就可以的。 答
老师,企业收到的个税手续费退付,怎么做分录 问
借银行存款、 贷、营业外收入或者其他收益, 应交税费,应交增值税销项。 答
老师开劳务费的税率是几个点 问
你好,小规模1%,一般纳税人6%。 答
老师,请问汽车牌退牌以后收到的款打入公司账户,应 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
一般纳税人开普票和专票交的税都是一样的吗 问
对的是的,是一样交。 答

上月管理费用记多了而且已经结转到本年利润了,这个月怎么调整,红冲上个月的那张凭证,然后在做正确金额?那上月结转到本年利润里错误的需要红冲吗?还是不用管?
答: 你好,冲减错误的分录,然后做一笔正确的 上个月的本来利润结转不需要调整
老师,每个月月末做结转的凭证,比如管理费用、本年利润这些,这个要往三栏账上面登吗
答: 你好,是的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
记账凭证表格数不够怎么办,期未转结没有原始凭证附件写0是吗 比如我要结转管理费用如下,记账凭证上的格数不够怎么填写 记账凭证呢 借:本年利润 贷:管理费用-折旧费 管理费用-机物料 管理费用-水电费 管理费用-办公费 管理费用-工资 管理费用-差旅费 管理费用-劳保费 管理费用-其他
答: 记账凭证表格数不够再用一张凭证,期未转结没有原始凭证附件写0,是的

