老师 现在集团内部的几个公司在调账对往来,有一笔费用之前A公司 记的借 其他应收款-B 贷其他应收款-C ,然后B公司记的借其他应收款-C 贷其他应付款-A,那么C公司应该如何做这笔帐能把这个钱对平呢
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于2017-01-10 16:29 发布 1067次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-01-10 16:42
但是之前对账的时候C和A对了余额是平的 ,和B就差这笔金额,AB凭证的摘要是调整C公司市场调研借支,那么现在C是不是 借 销售费用 贷 其他应付款-B这样呢
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同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
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你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
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你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
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你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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2017-01-10 16:40
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